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索 引 號: 01393436-3-2018-01322分  类: 财政资金信息
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标  题: 2017年bwin娱乐平台注册決算公開情況說明
文  號: 发布日期: 2018年11月16日
主 题 词:

2017年bwin娱乐平台注册決算公開情況說明

 2017年bwin娱乐平台注册決算公開情況說明

 

 

一、部門基本情況

(一)單位的主要職責爲

1)研究擬訂全市公安工作的方針、政策,起草有關公安工作的地方規定,指導、監督、檢查全市公安工作。

2)及時掌握影響穩定、危害市內安全和社會治安的情況分析形勢,研究對策。

3)組織、指導全市公安機關開展對危害國家安全和社會政治穩定案件的偵察、調查和情報信息工作;承擔偵辦重大案件、研究制定相應對策的職責。

4)組織、指導全市公安機關開展刑事案件偵查工作,參與偵查或直接承辦重大疑難案件,負責重大涉外案件的處置。

5)負責治安管理工作。指導、監督全市公安機關依法開展治安行政管理工作,查處危害社會治安秩序的行爲,配合地方黨委、政府處置重大治安災害事故和群體性事件工作;指導、監督麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學品管理制工作。

6)負責出入境管理有關工作。組織、指導出境、入境和外國人在我市境內居留、旅遊的有關管理工作。

7)指導、監督全市防火、滅火和救災等工作。

8)指導、監督全市公安機關維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛和駕駛員管理工作。

9)指導、監督並承辦全市公安機關開展信息網絡安全保衛、信息通信建設和管理工作。

10)承擔指導、監督全市公安機關防範處置邪教組織違法犯罪活動的職責。

11)承擔組織、指導、協調對恐怖活動的防範、打擊工作的職責。

12)指導、監督全市公安機關依法承擔的執行刑罰工作;指導、監督全市公安機關對看守所、治安拘留所、強制戒毒所的管理工作。

13)組織、指導全市公安機關執法監督工作,並負責本局自偵案件的法律審核;指導、監督並承辦收容教養和勞動教養的審批工作。

14)承擔對黨和國家領導人以及重要外賓、重要會議、重大集會安全警衛工作的職責。

15)組織、指導全市公安刑事技術工作,並承擔開展刑事技術和技術偵察的職責。

16)負責全市公安機關裝備(被裝)、業務經費等警務保障工作。

17)負責管理全市公安消防部隊建設,對武警定西市支隊執行公安任務及相關業務建設實施領導和指揮。

18)指導全市公安隊伍建設工作。制定全市公安隊伍管理工作規章制度,按照規定權限管理幹部;負責組織、指導公安機關督察、審計工作,按規定權限實施對民警的監督;查處和督辦公安隊伍中發生的重大違紀案件。

19)指導全市森林公安機關開展業務工作。

20)承辦市委、市政府和省公安廳交辦的其他事項。

(二)機構設置

市公安局設立機構部門24個:政治部,紀委,督察支隊,指揮中心,反恐辦,辦公室,國保支隊,經偵支隊,治安支隊,刑警支隊,警衛局,出入境管理科,網安支隊,監管科支隊,法制支隊,反邪教支隊,技偵支隊,通信科,刑科所,警務保障處,信訪科,情報科,特警支隊,禁毒支隊。

(三)人員情況

根據《中共定西市委、定西市人民政府關于印發<定西市人民政府機構改革實施意見>的通知》(定發[2010]2),我單位屬財政全額管理的行政單位,核定行政政法編制170人、實有在職人員171人。

二、2017年度收支情況說明

今年以來,全市公安機關在市委、市政府和省公安廳的正確領導下,按照全省公安工作會議精神的總體部署,以全面深入貫徹落實部省公安裝備財務會議精神爲契機,搶抓國家實施“十二五”規劃的機遇,牢牢把握“服務中心工作、服務實戰需求、服務基層一線”的總體要求,全面開展各項工作,著力提升公安裝備財務工作科學管化理水平。現將主要財務情況報告如下:

(一)收支決算總體情況說明

2017年市公安局共計收入7558.82萬元,其中財政撥款收入6412.35萬元,其他收入1145.46萬元。與上年相比增加810.05萬元,增長率爲12%。主要原因是其他收入增加,其他收入全部爲財政收回又下撥款項。

項目支出4730.28萬元,比上年增長36.80%。主要原因是新辦公樓接近完工交付,基建支付力度大。

(二)一般公共預算財政撥款基本支出說明

2017年市公安局共支出8330.71萬元,與上年相比增加2099.13萬元,增長率爲33.69%,其中一般公共服務支出0.7萬元,公共安全支出7865.55萬元,社會保障與就業支出301.73萬元,住房保障支出1627.78萬元。一般公共服務支出中基本支出3600.43萬元,比上年增長29.81%,主要原因是公安改革中提高了民警的加班費、執勤津貼,同時新招錄了44名文職,人員工資增長幅度大。

三、三公經費說明情況

年內三公經費預算76.46萬元,支出64.96萬元,與上年相比減少17.75萬元,減少幅度爲22.27%

(一)因公出國

沒有因公出國出境費用。

(二)公務用車購置及運行經費

公務用車運行費預算72萬元,支出62.13萬元,與上年相比減少13.95萬元,減少幅度爲18.34%,主要原因是全市公車改革執行,公務用車預算減少,沒有超出預算。

沒有公務用車購置費,年底公務用車保有量爲20輛。

(三)公務接待費

公務接待費預算4.45萬元,支出2.83萬元,與上年相比減少0.49萬元,減少幅度爲21.82%,主要原因是接待次數減少,沒有超出預算。年內公務接待共75次,共接待人數345次。

四、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明

沒有政府性基金預算財政撥款。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況

2017年,本單位收入總計7558.82萬元,其中財政撥款收入为6413.35萬元;其他收入1145.46萬元。实现总支出8330.71萬元,其中基本支出为3600.43萬元,項目支出为4730.28萬元,机关运行经费支出1029.96萬元比上年度增加683.22萬元,增幅为197.04%,主要原因是文職人數增加,同時2017年度將文職工資從人員經費中調整到商品服務中的勞務費。

()國有資産占有情況說明

截止20171231日,本單位共有車20輛,其中一般執法執勤用車15輛、特種專業技術用車5輛。固定资产原值为6242.09萬元,存货34.49萬元,无形资产722.59萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年以來本單位共發生政府采購266.09萬元,全部为货物采购。预算数为288.90萬元,节约22.81萬元

(四)預算績效管理情況

根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2017年度一般公共预算項目支出开展绩设评价。共涉及资金3017.95萬元,占一般公共预算項目支出总期的100%.共組織對一般行政管理事務、禁毒管理、道路交通管理、警犬繁育及馴養、其他公安支出等5個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共算支出3017.95萬元。

(五)裝備建設情況說明

1)加大裝備投入力度

根據局黨委繼續深化“五大拳頭”建設,助推公安信息化建設步伐的總體部署,年內,局機關裝備建設項目總投資達389.56萬元,已经完成了监管场所监控中心及特警专用装备等项目的建设。信息技侦建设总投资402.49萬元,完成了技侦、网安侦控平台的建设任务。反恐装备投入100萬元,完成了反恐装备的更新补充,更新了一批应急储备物资和救援设备,不断增强应对突发状况的能力和水平,为保障各类紧急警务实战的装备需求做好准备。

2)進一步加強隊伍建,切實增強隊伍管理能力

年初,爲了加強機關內部管理,進一步提高機關內部事務的運行效率,實現市局機關裝備財務等各項工作“精細化”管理,警務保障部門根據局黨委的部署和要求,認真分析研究,在原有制度的基礎上,進一步完善和制訂了新的《bwin娱乐平台注册機關經費管理制度(試行)》、《bwin娱乐平台注册機關公務接待管理制度(試行)》、《bwin娱乐平台注册機關公務車輛管理制度(試行)》、《bwin娱乐平台注册機關裝備資産管理制度(試行)》、等五項制度。有力的保障了各項經費的合理運用。

2017年,全市公安工作雖然得到了跨越式的發展,但市警務保障財務管理工作水平仍然相對較低,財務裝備管理存在欠缺,面臨新形勢下警務保障工作的繁重任務,還存在很大差距。2018年,我們將提高認識,搶抓機遇,爭分奪秒,查漏補缺,牢固樹立大局意識和責任意識,進一步強化“精細化管理”、“信息化管理”、“裝備是戰鬥力”的理念,切實計推進公安基礎設施建設步伐,全面提升警務保障財務管理的履職能力。

(六)名詞解釋

(一)一財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)二其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(三)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、項目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转,項目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指爲保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費、其中、人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接陣費、其中,因公出園(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、培訓費、夥食費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置費);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)機關運行經費:爲保障行政單位(合參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出,戰略性和應急儲備支出)。

(十一)對個人和家展的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

 

 

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                                            20181115

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